| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/294 | 12.1.2023 | neoznačené vrecia 12/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/6 | 12.1.2023 | Kancelárske kreslo Relax béžová-starosta-173,34 € | Kancelária 24h s. r. o. | 46493000 | 308,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/7 | 12.1.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/298 | 11.1.2023 | Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 253,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2023 | 10.1.2023 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince | Dobrovoľný požiarny zbor Žbince | 001774746810 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2023 | 10.1.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince | Futbalový klub Žbince | 17148901 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/293 | 10.1.2023 | Odoslané SMS za mesiac 12/2022 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 4,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/3 | 10.1.2023 | Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/4 | 10.1.2023 | Mobil starosta-08.12.22-07.01.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/5 | 10.1.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-MZDY | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/290 | 9.1.2023 | Zmesový komunálny odpad 12/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 674,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/291 | 9.1.2023 | Vrecia na KO - 75 ks - 27,00 € | FÚRA s.r.o | 36211451 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/292 | 9.1.2023 | Harmonogramy a nálepky na rok 2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 153,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/2 | 9.1.2023 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/289 | 5.1.2023 | Prenájom rohoží 05.12.2022-31.12.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/288 | 4.1.2023 | Pevná linka obec, KD 12/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/1 | 3.1.2023 | Systémová podpora URBIS-01.01.-31.12.2023 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2022 | 2.1.2023 | Zmluva o splátkach odstupného starostu obce | Ján Jurko | 17 444,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/295 | 31.12.2022 | Finančné vysporiadanie za rok 2022-plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6 647,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/296 | 31.12.2022 | Finančné vysporiadanie za el.energie rok 2022-prep | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 27,30 EUR |