| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/2 | 11.1.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/3 | 11.1.2021 | Kazeta HP 973 X čierna 4 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 434,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/5 | 11.1.2021 | Spracovanierelevantnej štúdie k žiadosti o dotáciu | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/21 | 11.1.2021 | Stravné listky 1/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 020,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/4 | 8.1.2021 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/1 | 5.1.2021 | Systémová podpora URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/319 | 31.12.2020 | Prenájom rohoží 12/2020 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/320 | 31.12.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/321 | 31.12.2020 | Mesačný poplatok,odchyt 12/2020 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 415,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/322 | 31.12.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 815,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/323 | 31.12.2020 | Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 110,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/325 | 31.12.2020 | Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/326 | 31.12.2020 | Nebezpečný odpad 12 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/327 | 31.12.2020 | Odpad 12 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 621,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/328 | 31.12.2020 | PREPLATOK EL.ENERGIE | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 44,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/330 | 31.12.2020 | Odpad z VKK | FÚRA s.r.o | 36211451 | 234,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/332 | 31.12.2020 | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 12 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/316 | 30.12.2020 | Poplatok za ročné vedenie účtu CP | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 52,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/331 | 30.12.2020 | neoznačené vrecia 12 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 170,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/313 | 28.12.2020 | Práce na budove obecného úradu | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 46 867,25 EUR |