| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/86 | 15.4.2021 | Paplónik do postielky 130x90 | EMI-Sabinov s.r.o. | 46726608 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/87 | 15.4.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/85 | 14.4.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 10.04.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 1 840,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/83 | 13.4.2021 | odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 18,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/77 | 12.4.2021 | Odpad 3/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 625,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/79 | 12.4.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 752,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/78 | 9.4.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/80 | 8.4.2021 | Z Mapy VKÚ | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 861,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/84 | 8.4.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 03.04.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 1 818,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/74 | 7.4.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/75 | 7.4.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/70 | 6.4.2021 | Vodné DS spotreba | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 35,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/71 | 6.4.2021 | Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 205,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/93 | 5.4.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/72 | 1.4.2021 | Stravné listky 4/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 072,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/73 | 1.4.2021 | Prenájom rohoží 3/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/69 | 31.3.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 27.3.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 1 885,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/66 | 26.3.2021 | Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 14 988,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/65 | 25.3.2021 | Žiadosť o platbu MOPS 2/2021 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/68 | 25.3.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.3.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 2 115,00 EUR |