| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/247 | 2.12.2019 | Systémová podpora URBIS 1.12.2019-30.11.2020 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/249 | 2.12.2019 | Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/246 | 29.11.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 169,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/250 | 29.11.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie : | Luby, s.r.o. | 44832095 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/251 | 29.11.2019 | Stravné kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 192,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/245 | 28.11.2019 | Toner HP CF 226X,9000 strán | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 207,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/244 | 25.11.2019 | Deratizačné práce 2x | MR SERVICE s. r. o. | 50687786 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/243 | 18.11.2019 | Oprava zariadenia EZS | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/240 | 15.11.2019 | Komunálny odpad 10 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 89,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/241 | 15.11.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/238 | 11.11.2019 | Nebezpečný odpad 10/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/239 | 11.11.2019 | Odpad 10/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 587,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/242 | 11.11.2019 | STP APV matrika | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/237 | 9.11.2019 | Elektrina nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 644,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/233 | 8.11.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/234 | 8.11.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/235 | 8.11.2019 | Vodné,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/236 | 8.11.2019 | Vodné,stočné ,obec, KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 64,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/229 | 6.11.2019 | Žiadosť o NFP z Operačného programu Ľudské zdroje | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/230 | 6.11.2019 | Žiadosť o platbu MOPSaugust,september | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |