| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/10 | 29.1.2020 | Vrecia na komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/8 | 27.1.2020 | Nálepky FÚRA 2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/9 | 24.1.2020 | Horizontálne žalúzie KD | Gustáv Jacko GUSTO | 40821552 | 141,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/7 | 23.1.2020 | Príspevok do SOÚ I Q 2020 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/6 | 17.1.2020 | práce spojené s demontážou a montážou | Pavol Mondok TERMO | 30296056 | 173,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/27 | 17.1.2020 | FS 2020 preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/5 | 15.1.2020 | Práce na žiadosti | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/19 | 15.1.2020 | Jedálne kupóny 12020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 147,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/4 | 13.1.2020 | Štrk riečný ,doprava | Befor- Július Barč-Ivana | 36217697 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/3 | 10.1.2020 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/2 | 8.1.2020 | Informácie o dotáciaách a grantoch pre | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/1 | 7.1.2020 | Materiál | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 54,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/280 | 31.12.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/281 | 31.12.2019 | Poplatok za vedenie účtu | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 52,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/283 | 31.12.2019 | Doplatok za rok 2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 32,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/284 | 31.12.2019 | Odpad 12/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 577,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/285 | 31.12.2019 | Nebezpečný odpad 12/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/286 | 31.12.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/287 | 31.12.2019 | Mesačný poplatok,odchyt 12/2019 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/288 | 31.12.2019 | Elektrina nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 63,90 EUR |