|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/136 |
8.7.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/174 |
16.8.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/217 |
2.10.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/127 |
9.12.2014 |
2x pneumatiky traktor |
Ladislav Kováč |
43510795 |
760,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/116 |
17.6.2019 |
Pneumatiky,duša,pneuservisné práce |
Ladislav Kováč |
43510795 |
238,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/228 |
29.9.2020 |
Pneuservisne práce |
Ladislav Kováč |
43510795 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/249 |
20.10.2020 |
Pneumatika 12,5-18 |
Ladislav Kováč |
43510795 |
102,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/135 |
18.6.2021 |
Pneuservisné práce |
Ladislav Kováč |
43510795 |
52,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/191 |
6.9.2022 |
pneuservisné práce - traktor |
Ladislav Kováč |
43510795 |
166,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/177 |
12.9.2023 |
Pneuservisné práce - vozík DS |
Ladislav Kováč |
43510795 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/115 |
5.6.2024 |
Pneumatika s dušou, duša na vozík DS |
Ladislav Kováč |
43510795 |
157,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/144 |
18.12.2013 |
DR práce |
Ladislav Lechman |
32673108 |
297,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/168 |
4.9.2023 |
Otrava pre potkanov |
Ladislav Lechman |
32673108 |
144,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KD-1/2024 |
1.2.2024 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Ladislav Marcin |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/123 |
7.10.2015 |
Čalúnenie lavíc DS |
Ladislav Polák |
14333635 |
445,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/83 |
15.5.2023 |
Sada Stanica karaoke+2 mikrofóny bezšnúrové-NPPRIM |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
27,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/28 |
20.2.2025 |
Rollup komplet 2 ks |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/51 |
25.3.2025 |
Výrub stromu |
Lesopark BM s.r.o. |
47172541 |
103,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/123 |
20.6.2022 |
Budeme si čítať |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
21,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/97 |
9.8.2012 |
Reklamné predmety, perá, tašky |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
154,70 EUR |