Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/257 21.11.2022 Stolové kalendáre LIM PO, s.r.o. 36498980  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/8 16.1.2023 Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 2 ks - OcÚ LIM PO, s.r.o. 36498980  38,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/57 5.4.2023 Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ LIM PO, s.r.o. 36498980  38,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/183 21.9.2023 Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ LIM PO, s.r.o. 36498980  37,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/251 5.12.2023 Stol.kalendár - Erby + doprava 20 ks LIM PO, s.r.o. 36498980  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/266 15.12.2023 Novoročné pozdravy LIM PO, s.r.o. 36498980  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/46 5.3.2024 Vlajka SR 80x120 cm exter. - 1 ks LIM PO, s.r.o. 36498980  59,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/71 11.4.2024 taška plastová s potlačou - 300 ks LIM PO, s.r.o. 36498980  310,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/85 2.5.2024 krabica na drevenom podklade + doprava LIM PO, s.r.o. 36498980  43,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/261 2.12.2024 Odznak kovový, vlajka, stojan LIM PO, s.r.o. 36498980  127,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/276 11.12.2024 Stolové kalendáre 20ks LIM PO, s.r.o. 36498980  62,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/63 9.4.2025 Nákup - vlajka SR, EU,obecná LIM PO, s.r.o. 36498980  65,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/43 18.3.2011 Pero s potlačou LIM PO,s.r.o. 364 98 980  48,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/81 24.5.2011 vlajka obecná LIM PO,s.r.o. 364 98 980  24,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/126 1.7.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/141 23.7.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/162 19.8.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/190 19.9.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/222 19.10.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/234 8.11.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Nastavenia cookies