|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/183 |
16.10.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
885,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/182 |
15.10.2025 |
Sada pier s gravirovaním |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
164,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/181 |
14.10.2025 |
Vývoz odpadu 9/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
1 338,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/180 |
13.10.2025 |
Eset NOD32 pre 3 užívateľov na 24 mesiacov |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
55,98 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZM-FU-OD-25-0392_ZoD |
10.10.2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb KositEast |
Kosit East |
36211451 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/179 |
10.10.2025 |
Mobil starosta 8.9.2025-7.10.2025 |
Slovak Telecom |
35763469 |
63,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/172 |
7.10.2025 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-9/25 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
874,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/173 |
7.10.2025 |
Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
81,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/174 |
7.10.2025 |
Mesačný paušálny poplatok 9/2025 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/175 |
7.10.2025 |
Poradenské služby 9/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/176 |
7.10.2025 |
Zber jedlých olejov a tukov |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
14,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/177 |
7.10.2025 |
Kancelárske potreby |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
96,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/178 |
7.10.2025 |
Stojan kovový, vlajky |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
51,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/170 |
6.10.2025 |
Zmluva o poskytovaní poradenstva 9/2025 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/171 |
6.10.2025 |
Pevná linka TSP + internet 9/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/166 |
3.10.2025 |
Výkon služieb v oblasti civilnej ochrany - CO |
BEZPO plus s. r. o. |
56753811 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/167 |
3.10.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 9/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/168 |
3.10.2025 |
Prevoz materiálu - presun , práca s HR |
Róbert Mitník |
52418154 |
147,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/169 |
3.10.2025 |
Spotreba vody 26.3.2025-26.9.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
488,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/165 |
1.10.2025 |
Zemný plyn 10/2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
730,00 EUR |