|  | Typ | Číslo  | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/152 | 13.7.2020 | Mesačný poplatok,odchyt 6/2020 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/151 | 10.7.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,87 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/150 | 7.7.2020 | Dvere do KD | JAVA NÁBYTOK, s.r.o. | 44182325 | 2 163,40 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/15 | 6.2.2020 | Stavebné práce budova obecného úradu | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 56 193,47 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/149 | 2.7.2020 | Prevádzka mobilnrj aplikácie | Palinský Ján, Ing. |  | 120,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/148 | 6.7.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS52020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/147 | 1.7.2020 | Zemný plyn obec,KD obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 782,30 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/146 | 3.7.2020 | Ochrana osobných údajov GDPR 62020 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/145 | 6.7.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/144 | 6.7.2020 | Vodné  súťaž | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 32,06 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/143 | 18.5.2020 | Kábel Dvojlinka OFC Transparent 2x3,0mm2 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 180,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/142 | 29.6.2020 | Stavebné úpravy KD | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 22 337,70 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/141 | 16.6.2020 | Mikrofon | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 122,60 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/140 | 1.6.2020 | Jedálne kupóny62020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 270,18 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/14 | 2.2.2020 | Zemný plyn obec,KD obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 782,30 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/139 | 29.6.2020 | AČ materiál | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 300,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/138 | 24.6.2020 | Hlásenie rozhlasom | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 360,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/137 | 26.6.2020 | neoznačené  vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 79,20 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/136 | 18.6.2020 | neoznačené  vrecia 52020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 224,40 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/135 | 22.6.2020 | Zasahova hadica,prilba,čižmy | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 1 943,00 EUR |