|  | Typ | Číslo  | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/116 | 2.6.2020 | Projektová dokunetácia zmena KD | Ing. Marek Kríž | 50110381 | 350,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/115 | 3.6.2020 | Akumulator | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 50,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/114 | 2.6.2020 | Ochrana osobných údajov GDPR 52020 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/113 | 1.6.2020 | Zemný plyn obec,KD obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 782,30 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/112 | 21.5.2020 | Rekonštrukcia  elektrických rozvodov v sále KD | SUPER CITY 25, s.r.o. | 36526053 | 20 164,61 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/111 | 27.5.2020 | Rekonštrukcia  elektrických rozvodov v sále KD | SUPER CITY 25, s.r.o. | 36526053 | 15 015,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/110 | 22.5.2020 | KD Pal AB 28x146x3900/4 | Slov-DV, spol. s r.o. | 36241865 | 1 511,02 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/11 | 31.1.2020 | Autorská odmena SOZA | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,28 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/109 | 22.5.2020 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/108 | 21.5.2020 | Tonery | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 502,21 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/107 | 20.5.2020 | neoznačené  vrecia 42020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 126,72 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/106 | 14.5.2020 | Pružina vertikulatora | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 45,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/105 | 11.5.2020 | Antibakteriálne hygienické rúško | GUSTO Kids s.r.o. | 47600721 | 52,50 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/104 | 11.5.2020 | Prevádzka mobilnej aplikácie 5,6 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 40,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/103 | 30.4.2020 | Jedálne kupóny 52020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 860,10 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/102 | 6.5.2020 | Odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 580,82 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/101 | 6.5.2020 | Kotol KD | Pavol Mondok TERMO | 30296056 | 1 347,19 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/100 | 30.4.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS32020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/10 | 29.1.2020 | Vrecia na komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 99,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/1 | 7.1.2020 | Materiál | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 54,79 EUR |