|  | Typ | Číslo  | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/62 | 21.3.2019 | Reklamné predmety | Nier Fine Wines SK, s. r. o. | 46225625 | 180,40 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/61 | 21.3.2019 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/60 | 21.3.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 1Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/6 | 9.1.2019 | Stravné lístky 12019 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 179,96 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/59 | 1.4.2019 | Jedálne kúpony na 42019 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 073,35 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/58 | 6.3.2019 | Jedálne kúpony na 32019 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 126,66 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/57 | 1.4.2019 | Vodné,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 147,76 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/56 | 1.4.2019 | Vodné,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 11,22 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/55 | 1.4.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/54 | 1.4.2019 | Oprava VO -materiál a montažné práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 252,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/53 | 1.4.2019 | Služba- ochrana osobných údajov | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/52 | 28.3.2019 | Odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 185,02 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/51 | 20.3.2019 | Zneškodnenie odpadu z vriec | FÚRA s.r.o | 36211451 | 73,92 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/50 | 15.3.2019 | Služba: zverejňovanie dokumentov 1.1.2019 - 31.12. | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/5 | 8.1.2019 | Prekladka žiariča Lersen | Vladimír Drenka - Fedrex | 40007545 | 139,20 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/49 | 12.3.2019 | Elektrina 22019 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 269,93 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/48 | 15.3.2019 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 313,73 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/47 | 14.3.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,64 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/46 | 13.3.2019 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 501,50 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/45 | 11.3.2019 | Verejná správa SR | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 EUR |