|  | Typ | Číslo  | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/253 | 9.12.2019 | Nebezpečný odpad 11/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/252 | 9.12.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,46 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/251 | 29.11.2019 | Stravné kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 192,28 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/250 | 29.11.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie : | Luby, s.r.o. | 44832095 | 600,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/25 | 4.2.2019 | Jedálne kúpony na 22019 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 073,35 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/249 | 2.12.2019 | Výkon funkcie  zodpovednej osoby a zabezpečenie | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/248 | 3.12.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/247 | 2.12.2019 | Systémová podpora URBIS 1.12.2019-30.11.2020 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 560,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/246 | 29.11.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 169,50 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/245 | 28.11.2019 | Toner HP CF 226X,9000 strán | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 207,30 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/244 | 25.11.2019 | Deratizačné práce 2x | MR SERVICE s. r. o. | 50687786 | 800,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/243 | 18.11.2019 | Oprava zariadenia EZS | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 39,60 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/242 | 11.11.2019 | STP APV matrika | Ives | 00162957 | 25,09 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/241 | 15.11.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,12 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/240 | 15.11.2019 | Komunálny odpad  10 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 89,76 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/24 | 7.2.2019 | Kancelárský materiál | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 178,51 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/239 | 11.11.2019 | Odpad 10/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 587,90 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/238 | 11.11.2019 | Nebezpečný odpad 10/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/237 | 9.11.2019 | Elektrina nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 644,27 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/236 | 8.11.2019 | Vodné,stočné ,obec, KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 64,12 EUR |