|  | Typ | Číslo  | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/44 | 11.3.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/43 | 11.3.2019 | Odpad 12018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 521,05 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/42 | 11.3.2019 | Nebezpečný odpad 22019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/41 | 21.2.2019 | Oprava čerpadla traktor | Róbert Labaška STOP DIESEL | 35026855 | 216,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/40 | 15.2.2019 | Konzola na stenu | Megatlač s. r. o. | 51244489 | 27,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/4 | 2.1.2019 | AGRO fólia 12x25m,hrúbka 0,17 | Michal Palcút - PALPLAST | 37025376 | 194,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/39 | 6.3.2019 | Vypracovanie žiadosti | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 240,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/38 | 6.3.2019 | Žiadosť o platbu MOPS | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/37 | 6.3.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111,31 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/36 | 4.3.2019 | Služba- ochrana osobných údajov | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/35 | 4.3.2019 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 22019 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/34 | 4.3.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/33 | 27.2.2019 | Bezdrôtová súprava vocal dual | Edu Work,s.r.o | 36254118 | 149,90 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/32 | 24.1.2019 | Finančný spravodajca 2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/31 | 18.2.2019 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 12019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 47,52 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/30 | 11.2.2019 | Materiál AČ | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 502,40 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/3 | 15.1.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/292 | 31.12.2019 | Vyvoz odpadu z neoznačených vriec december 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 73,92 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/291 | 31.12.2019 | Príspevok na  SOÚ 4Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,35 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/290 | 31.12.2019 | preplatok plynu | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 3 589,38 EUR |