|  | Typ | Číslo  | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/181 | 9.9.2019 | Elektrina nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 547,73 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/180 | 9.9.2019 | Komunálny odpad 8 / 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 587,90 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/18 | 11.2.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,59 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/179 | 9.9.2019 | Nebezpečný odpad  8/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/178 | 9.9.2019 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 8/2019 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/177 | 5.9.2019 | AC0-11-II | EUROVIA-Cesty,a.s. | 31651518 | 1 136,16 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/176 | 6.9.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/175 | 5.9.2019 | Kazeta 4x | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 434,21 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/174 | 4.9.2019 | Žiadosť o platbu MOPS 7 2019 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/173 | 4.9.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/172 | 4.9.2019 | Stavebné práce  na stavbe Budova obecného | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 3 788,23 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/171 | 3.9.2019 | Autobusova zástavka | KO-BO, s.r.o. | 45644110 | 1 500,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/170 | 26.8.2019 | Polohopisné a výškopisné zameranie uličných pásov | Badida | 14328810 | 2 980,80 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/17 | 4.2.2019 | Služba- ochrana osobných údajov | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/169 | 2.9.2019 | Služba- ochrana osobných údajov8/2019 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/168 | 30.8.2019 | Hadica,opasok,prilba PO | Jozef Cihý | 45270970 | 3 123,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/167 | 28.8.2019 | Práce strojom LB 110B | Paľo | 43381251 | 660,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/166 | 28.8.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 178,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/165 | 26.8.2019 | Stravné kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 040,54 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/164 | 16.8.2019 | Poplatok za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,24 EUR |