|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/99 |
20.5.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/136 |
8.7.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/174 |
16.8.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/217 |
2.10.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/108 |
20.6.2025 |
Prenájom mobilných WC+ servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
159,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/132 |
4.8.2025 |
Prenájom mobilných WC+ servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
159,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/9 |
24.1.2020 |
Horizontálne žalúzie KD |
Gustáv Jacko GUSTO |
40821552 |
141,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/249 |
12.11.2024 |
Oprava bojlera OcU |
Gabriel Egri - elektroservis VALTIM |
40411061 |
183,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/73 |
28.7.2014 |
práce na žiadosti o poskytnutie dotácie |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/88 |
17.7.2015 |
relevantná štúdia-sanácia miest s nezákonne |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
780,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/130 |
19.10.2015 |
práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou dot |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/112 |
22.7.2016 |
Spracovanie žiadosti o podporu dotácie z EFSR |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/43 |
20.3.2017 |
Služba o poskytnutie podpory fprmou dotácie |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/80 |
11.5.2017 |
Práce k výzve Rady vlády SR |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/91 |
6.6.2017 |
Spracovanie žiadosti k výzve |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/95 |
19.6.2017 |
Práce za vypracovanie žiadosti |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/152 |
13.9.2017 |
Spracovanie žiadosti PHa ZZ |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/35 |
9.3.2018 |
Spracovanie výzvy Podpora rozvoja športu 2018 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/80 |
16.5.2018 |
Spracovanie platby MOPS |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/91 |
7.6.2018 |
Služby za mesiac 52018 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
100,00 EUR |