|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/183 |
18.11.2016 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
283,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/79 |
11.5.2018 |
Elektrina - 42018 KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
283,06 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409231291 |
2.10.2023 |
poistná zmluva skupinového úrazového poistenia |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
281,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/183 |
20.1.2016 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
281,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/156 |
31.12.2013 |
El.energia 1.1.2013- 31.12.2013 nedoplatok |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
280,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/65 |
1.6.2015 |
Videozáznam 90.výročie DHZ Žbince |
FAVS Ivan Drobňak |
33884561 |
280,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/38 |
3.3.2020 |
Materiál KD |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
279,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/215 |
18.12.2017 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
279,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/90 |
28.7.2015 |
Kazeta EPSON čierna,modrá,purpurová,žltá |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
278,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/117 |
17.7.2017 |
Predprojektové polohopisné zameranie |
Badida |
14328810 |
278,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/37 |
13.3.2018 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
277,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/28 |
23.2.2017 |
Náplne do atramentovej |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
275,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/65 |
23.4.2018 |
Orezávanie stromov pomocou plošiny |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
274,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/123 |
13.7.2018 |
El.energia KD,Vo,obecný dom |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
273,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/93 |
9.5.2019 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
273,31 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409478563 |
3.4.2024 |
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia |
Generali Poisťovňa |
54 228 573 |
272,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/120 |
25.6.2019 |
Zásahová hadica,prepravné |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
271,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/218 |
13.11.2018 |
Elektrina 10/2018 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
270,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/186 |
6.11.2017 |
Zimná údržba strojom LB 110 OB |
Paľo |
43381251 |
270,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/26 |
20.2.2025 |
Občastník - 200 ks |
TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. |
54441161 |
270,00 EUR |