Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2016/183 18.11.2016 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  283,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/79 11.5.2018 Elektrina - 42018 KD Východoslovenská energetika a.s. 44483767  283,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2409231291 2.10.2023 poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa 54228573  281,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/183 20.1.2016 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  281,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/156 31.12.2013 El.energia 1.1.2013- 31.12.2013 nedoplatok Východoslovenská energetika a,s, 36211222  280,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/65 1.6.2015 Videozáznam 90.výročie DHZ Žbince FAVS Ivan Drobňak 33884561  280,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/38 3.3.2020 Materiál KD Peter Bajus PEI-TERM 43190201  279,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/215 18.12.2017 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  279,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/90 28.7.2015 Kazeta EPSON čierna,modrá,purpurová,žltá DECENT SC. s.r.o. 31685064  278,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/117 17.7.2017 Predprojektové polohopisné zameranie Badida 14328810  278,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/37 13.3.2018 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  277,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/28 23.2.2017 Náplne do atramentovej DECENT SC. s.r.o. 31685064  275,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/65 23.4.2018 Orezávanie stromov pomocou plošiny EDISON SK s.r.o. 46694447  274,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/123 13.7.2018 El.energia KD,Vo,obecný dom Východoslovenská energetika a.s. 44483767  273,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/93 9.5.2019 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  273,31 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2409478563 3.4.2024 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa 54 228 573  272,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/120 25.6.2019 Zásahová hadica,prepravné FLORIAN, s.r.o. 36427969  271,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/218 13.11.2018 Elektrina 10/2018 - VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  270,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/186 6.11.2017 Zimná údržba strojom LB 110 OB Paľo 43381251  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/26 20.2.2025 Občastník - 200 ks TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. 54441161  270,00 EUR 
Nastavenia cookies