Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/156 27.8.2018 Materiál VPP PPG Deco Slovakia,s.r.o. 31633200  295,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/58 20.4.2016 Synology Disk Station,APC CyberFort,DVD MICOMP spol.s.r.o 36589187  294,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/172 10.8.2022 Vývoz odpadu z VKK FÚRA s.r.o. 36211451  293,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/166 2.8.2024 Vyúčtovanie za I.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. Mesto Michalovce 00325490  293,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/178 26.10.2017 Odvoz odpadu 10.10.-motorovým vozidlom Mária Palova 40940292  292,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/144 8.7.2022 Celokovová hasičská prúdnica C52 zásah K PS12 Group s.r.o. 50760521  291,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/125 9.10.2015 Stavebný odpad Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  291,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/119 6.6.2024 Spracovanie žiadosti na projekt obce Project Advisor s.r.o. 54962960  290,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/87 27.7.2015 obuv,nohavice pre obecnú hliadku ZVAREX SLOVAKIA,spol.s.r.o. 36212032  288,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/95 9.8.2012 Záhradný obrubník Tomáš Čolovka KOVEX 17302781  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/133 9.12.2013 Systémová podpora URBIS/01.12.2013-30.11.2014/ MADE spol. s r.o. 36041688  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/57 2.4.2024 Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/195 6.9.2024 Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/242 6.11.2024 Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie FÚRA s.r.o. 36211451  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/273 1.11.2021 Termostatická hlavica,licencia synology Alza.sk s. r. o. 36562939  287,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/114 7.6.2022 Strední virtuální prohlídka STREEWVIEW CZECH s.r.o. 08619671  287,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/90 11.9.2014 oprva OPEL WINKLER,s.r.o. 36179868  285,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/241 11.12.2018 Elektrina 10/2018 - VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  284,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/41 13.3.2023 Revízia výťahu SGNV 500 plošiny a brány Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 47687908  284,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/99 14.6.2018 El.energia KD,Vo,obecný dom Východoslovenská energetika a.s. 44483767  283,62 EUR 
Nastavenia cookies