|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/50 |
7.5.2013 |
Stravné lístky 5/2013 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
344,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/86 |
6.8.2013 |
Stravné lístky 8/2013 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
344,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/135 |
21.7.2023 |
Vyúčtovanie za II.Q/2023 SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
344,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/260 |
2.12.2024 |
Občastník 200 ks |
TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. |
54441161 |
344,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/253 |
11.11.2022 |
Oprava mot. kosačky |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
342,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/194 |
6.9.2024 |
Nádoby na odpad 6 ks |
Lonater -Ing.Sestak,Stretava 125 |
11957336 |
342,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/219 |
13.11.2018 |
Elektrina10/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
341,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/213 |
1.10.2024 |
Skutočná spotreba vody od 21.03.24 do 25.09.24 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
341,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/205 |
23.9.2024 |
Deň obce - vozenie na poníkoch |
Jazdecký Klub Millenium |
42326087 |
340,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/229 |
31.12.2017 |
Elektrina KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
339,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/228 |
15.11.2018 |
Toner HP,modrý,žltý,červený |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
336,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/210 |
25.9.2024 |
Vývoz a likvidácia odpadu VKK |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
336,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/128 |
14.6.2021 |
Výmena čerpadla + montáž medzikusu |
EUROPAD - požiarny servis s.r.o. |
36573256 |
336,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/106 |
27.5.2024 |
Geometrický plán kat.úz. Žbince |
STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. |
45353221 |
336,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/92 |
14.6.2016 |
Materiál VPP |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
331,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/217 |
20.12.2017 |
montáž vianočného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
331,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/307 |
16.12.2021 |
montáž vianočného osvetlenia a oprava verejného |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
331,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/79 |
11.3.2020 |
Termostatická hlavica Netatmo ,držiak |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
330,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/97 |
20.5.2019 |
Revízie plynových zariadení v KD a obecnom úrade |
Alena Copková |
37318829 |
330,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/37 |
25.2.2021 |
Kniha s partnermi |
CBS spol.s.r.o |
36754749 |
330,00 EUR |