| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/71 |
3.7.2013 |
Vývoz odpadu 6/2013 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
407,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/149 |
31.12.2013 |
Vývoz odpadu 12/2013 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
407,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/65 |
4.7.2014 |
vývoz odpadu 6/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
407,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/53 |
4.6.2014 |
vzvoz odpadu 5/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
406,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/52 |
4.5.2012 |
Vývoz TDO 3/2012 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
406,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/18 |
7.3.2014 |
Vývoz odpadu 2/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
406,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/92 |
9.8.2012 |
Vývoz TDO 7/2012 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
406,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/81 |
22.5.2017 |
oprava verejného osvetlenia a rozhlasu |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
406,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/149 |
5.12.2012 |
Odpad 11/20112 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
406,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/28 |
8.3.2013 |
Vývoz odpadu 2/2013 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
406,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/108 |
5.10.2013 |
Vývoz odpadu 9/2013 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
406,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/112 |
7.11.2014 |
vývoz odpadu 10/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
405,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/74 |
22.4.2022 |
Odpad z VKK |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
405,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/57 |
11.4.2011 |
vývoz odpadu 3/2011 |
FURA s.r.o |
36211451 |
405,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/24 |
3.3.2015 |
Vývoz odpadu 2/2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
405,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/246 |
18.10.2021 |
Kabel.sieť,konfigurácia siete |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
405,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/76 |
5.8.2014 |
vývoz odpadu 7/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
405,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/110 |
4.9.2012 |
Vývoz TDO 8/2012 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
405,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/23 |
4.2.2026 |
Germicídny žiarič Unizdrav |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
405,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/203 |
11.11.2025 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK 10/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
405,02 EUR |