| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/97 | 17.6.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/92 | 14.6.2016 | Materiál VPP | PPG Deco Slovakia,s.r.o. | 31633200 | 331,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/93 | 14.6.2016 | savica A110 so spojkami | Jozef Cihý | 45270970 | 349,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/90 | 13.6.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 190,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/91 | 13.6.2016 | 9073,00 SW MS Office 365 | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/88 | 9.6.2016 | Trovy exekúcie Fyto | Mgr.Marcela Zummerová | 31274871 | 76,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/89 | 9.6.2016 | Materiál VPP | Tomáš Čolovka KOVEX | 17302781 | 658,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/86 | 8.6.2016 | Odborné poradenstvo 5/2016 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/87 | 8.6.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/107 | 5.6.2016 | Zemný plyn 6/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 563,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/82 | 3.6.2016 | Zemný plyn 6/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 563,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/84 | 3.6.2016 | Oprava strechy na budove Jednoty aj s dodaním | Miroslav Maruňák | 41504399 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/85 | 3.6.2016 | Komunálny odpad 5/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 456,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/83 | 2.6.2016 | Kontajner na odpad 1100 l | FÚRA s.r.o | 36211451 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/81 | 1.6.2016 | Nálepky FÚRA 2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/78 | 31.5.2016 | Akumulátorová vŕtačka | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 249,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/79 | 30.5.2016 | vyúčtovanie služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 29,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/80 | 30.5.2016 | Preddavok na 2 Q služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/77 | 26.5.2016 | Jedálne kupóny 6/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 548,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/75 | 19.5.2016 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 318,90 EUR |