| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/3 | 5.1.2015 | Plyn 1/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 566,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/9 | 1.1.2015 | Oprava výtlkov asfaltom | Vladimír Janičina- Janeko | 33159033 | 2 494,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/136 | 31.12.2014 | vývoz odpadu 12/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 404,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/137 | 31.12.2014 | pevná linka KD,obec | Slovak Telecom | 35763469 | 50,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/138 | 31.12.2014 | výučtovanie 1.1.2014-31.12.2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 15,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/139 | 31.12.2014 | 4Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 51,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/140 | 31.12.2014 | doplatok rok 2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 48,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/134 | 29.12.2014 | Vodné, stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 6,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/135 | 29.12.2014 | Vodné, stočnéKD,obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 90,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/129 | 16.12.2014 | verejná správa | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/130 | 16.12.2014 | mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 45,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/131 | 16.12.2014 | mobil pracovníčky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/132 | 15.12.2014 | ohňostroj | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 347,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/128 | 12.12.2014 | Audit účtovníctva a ročnej závierky za rok 2013 | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/127 | 9.12.2014 | 2x pneumatiky traktor | Ladislav Kováč | 43510795 | 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/124 | 8.12.2014 | splatka plynu 12/2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 566,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/125 | 8.12.2014 | Bezpečnostnotechnické služby 4 Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/126 | 8.12.2014 | pevná linka KD,obec | Slovak Telecom | 35763469 | 50,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/119 | 5.12.2014 | stravné lístky12/2014 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 495,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/120 | 2.12.2014 | vývoz odpadu 11/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 408,11 EUR |