| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/39 | 6.5.2014 | stravné lístky | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 495,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/40 | 6.5.2014 | správa domeny www.zbince | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 129,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/41 | 6.5.2014 | odpad 4/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 575,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/42 | 30.4.2014 | elektrina | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/38 | 22.4.2014 | spracovanie o hláseni odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/35 | 16.4.2014 | mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 46,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/36 | 16.4.2014 | mobil | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 41,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/37 | 16.4.2014 | náplň | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 187,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/32 | 10.4.2014 | regenerácia sídiel -platba B | Premier Consulting,spol.s.r.o | 35860235 | 1 845,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/33 | 10.4.2014 | regenerácia sídiel -platba B | Premier Consulting,spol.s.r.o | 35860235 | 792,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/28 | 9.4.2014 | splátka plynu 4/2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 566,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/30 | 9.4.2014 | pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 71,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/31 | 9.4.2014 | Účtovné súvzťažnosti v samospráve | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 26,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/29 | 8.4.2014 | odpad 3/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 407,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/27 | 1.4.2014 | stravné lístky 4/2014 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/26 | 28.3.2014 | Vodné, stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 84,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/25 | 27.3.2014 | Bezpečnostnotechnické služby 1 Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/34 | 27.3.2014 | preplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 753,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/22 | 17.3.2014 | vrecia na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/23 | 17.3.2014 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,19 EUR |