| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/24 | 17.3.2014 | Mobil pracovník,starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/21 | 14.3.2014 | Náplň do tlačiarne | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/20 | 10.3.2014 | Zverejnenie dokumentov na rok 2014 | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/18 | 7.3.2014 | Vývoz odpadu 2/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 406,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/19 | 7.3.2014 | Pevná linka | Slovak Telecom | 35763469 | 89,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/17 | 3.3.2014 | Prevádzkové náklady | Obec Slavkovce | 00325775 | 43,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/16 | 20.2.2014 | Stravné listky na 2 mesiace | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 847,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/12 | 17.2.2014 | Odmena za licenciu SOZA | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/14 | 17.2.2014 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 46,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/15 | 17.2.2014 | Mobil pracovník,starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 41,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/13 | 12.2.2014 | Pevná linka | Slovak Telecom | 35763469 | 119,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/11 | 10.2.2014 | EM | DAN acoustic e-shop | 46162356 | 29,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/10 | 9.2.2014 | Splátka plynu 2/2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/9 | 5.2.2014 | Vývoz odpadu 1/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 437,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/7 | 3.2.2014 | Elektrina 01.01.2014-28.02.2014 | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/8 | 3.2.2014 | Elektrina garáž | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 37,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/5 | 24.1.2014 | Náklady pre rok 2014 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 763,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/6 | 20.1.2014 | Preddavok na 1Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/4 | 17.1.2014 | Stravné lístky na 1/2014 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 430,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/1 | 9.1.2014 | Splátka plynu 1/2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 648,00 EUR |