| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/139 | 10.12.2013 | Pevná linka 11/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 82,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/133 | 9.12.2013 | Systémová podpora URBIS/01.12.2013-30.11.2014/ | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/135 | 9.12.2013 | Bezpečnostno technické služby 4 Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/138 | 9.12.2013 | Obecné noviny na rok 2014 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/134 | 6.12.2013 | Plyn 12/2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 651,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/136 | 6.12.2013 | Vývoz odpadu 11/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 408,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/137 | 5.12.2013 | ROP regenerácia sídiel platba B-odmena | Premier Consulting,spol.s.r.o | 35860235 | 2 349,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/132 | 4.12.2013 | Stravné lístky 12/2013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 395,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/126 | 15.11.2013 | STP | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/127 | 15.11.2013 | Poradca podnikateľa | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 19,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/129 | 10.11.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 42,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/130 | 10.11.2013 | Mobil starosta,pracovníci | Slovak Telecom | 35763469 | 46,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/123 | 6.11.2013 | Plyn 11/2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/124 | 6.11.2013 | Vývoz odpadu 10/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 574,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/125 | 6.11.2013 | Stravné lístky 11/2013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 416,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/120 | 4.11.2013 | El.energia 1.9.2013- 30.11.2013 | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 1 482,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/121 | 4.11.2013 | Vyúčtovanie preddavku za 3 Q - SOcÚ Michalovce | Mesto Michalovce | 00325490 | 13,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/122 | 4.11.2013 | Preddavok na 4 Q - SOcÚ Michalovce | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/117 | 31.10.2013 | Oprava chladničky CALEX C-450 | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 72,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/131 | 31.10.2013 | Regenerácia sídiel platba B | Premier Consulting,spol.s.r.o | 35860235 | 2 349,58 EUR |