| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/13 | 2.2.2024 | Elektrina DS-01.01.2024-29.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/14 | 2.2.2024 | Zemný plyn-01.02.2024-29.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/15 | 2.2.2024 | Vývoz nebezpečného odpadu (NO) | FÚRA s.r.o | 36211451 | 112,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/16 | 2.2.2024 | Preddavok na I.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-1/2024 | 1.2.2024 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Ladislav Marcin | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/12 | 1.2.2024 | Za dodané nálepky FÚRA-240 ks | FÚRA s.r.o | 36211451 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/11 | 29.1.2024 | Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/9 | 23.1.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-1.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/10 | 23.1.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/8 | 18.1.2024 | Školenie k informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/7 | 17.1.2024 | Nákup kanc.potrieb | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 85,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/6 | 16.1.2024 | Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/278 | 15.1.2024 | Harmonogramy na rok 2024 - 220 ks | FÚRA s.r.o | 36211451 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/279 | 15.1.2024 | Vrecia na komunálny odpad - 105 ks a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/280 | 15.1.2024 | Finančný spravodajca ročník 2023- doplatok vyúčtov | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 50,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/281 | 15.1.2024 | Kontrola hasiacich prístrojov podľa kalkulačného | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 139,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/282 | 15.1.2024 | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/277 | 11.1.2024 | Preplatok-Fin.vysporiadanie-zem.plyn 1.1.-31.12.23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 8 372,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/5 | 11.1.2024 | Polohopisné a výškopisné zameranie cesty, | STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. | 45353221 | 1 979,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/276 | 9.1.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-12/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 674,36 EUR |