| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/222 | 27.10.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Mzdy | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/223 | 27.10.2023 | Vyúčtovanie za III.Q/2023 SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 312,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/224 | 27.10.2023 | Príspevok-preddavky na IV.Q/2023 do SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 20,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/225 | 27.10.2023 | Elektrina 01.03.2023-31.03.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -38,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2409263943 | 26.10.2023 | Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia | Generali Poisťovňa | 54228573 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1/2023 | 24.10.2023 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.7.2022 | GVP, spol. s.r.o. | 36 446 190 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/220 | 24.10.2023 | Odoslané SMS za mesiac 9/2023-319 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 14,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/221 | 24.10.2023 | Preprava materiálu (asfalt) Zbudza - Žbince | R-Dem s.r.o. | 53907388 | 142,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/219 | 23.10.2023 | Vystúpenie Mužskej folklórnej speváckej skupiny | Mužská folklórna spevácka skupina HNOJŇAŇE z MIHAĽOVEC | 35561530 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/218 | 20.10.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/42/010/41 | 19.10.2023 | Dohoda č. 23/42/010/41 uzatvorená podľa §10, ods.3, ods. 4, ods.10, §26 ods. 2, písm. g a... | /rad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/213 | 19.10.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/214 | 19.10.2023 | Elektrina 01.01.2023-31.01.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -175,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/215 | 19.10.2023 | Elektrina 01.03.2023-31.03.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -129,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/216 | 19.10.2023 | Elektrina 01.02.2023-28.02.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -147,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/217 | 19.10.2023 | Elektrina 01.04.2023-30.04.2023 - opravná faktúra | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -114,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/211 | 18.10.2023 | Tlač: Plagát A3, 4/0, 130 g -1ks-Povinná publicita | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 2,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/212 | 18.10.2023 | Služby spojené s vystúpením ľudového rozprávača | Jozef Varga - Jožko Jožka | F3290 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | FURA_2/2023 | 17.10.2023 | Dodatok 2/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi | FÚRA s.r.o. | 36211451 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/209 | 16.10.2023 | Betón STN EN 206 C12/15-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 | STAVBETÓN s.r.o. | 50117262 | 92,34 EUR |