| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/273 | 4.1.2024 | Pevná linka KD-TERE-12/23,Internet-OcÚ-12/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/1 | 3.1.2024 | Systémová podpora URBIS (01.01.2024-31.12.2024) | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | O 34/2021-dodatok 4 | 2.1.2024 | Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov | 1. východoslovenská OZV, s.r.o | 53021665 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01.01/2024 | 1.1.2024 | Zmluva o poskytovaní poradenstva, výchovy, vzdelávania, kontrolnej činnosti, prác a služby v... | IKS-servis s.r.o. | 54165083 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/270 | 22.12.2023 | Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu | ELID, s.r.o. | 47329947 | 937,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/271 | 22.12.2023 | Občerstvenie | Zuzana Michajlová | 54178215 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/268 | 20.12.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-pršiplášť-19ks, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/269 | 20.12.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/267 | 18.12.2023 | Štvrtý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/265 | 15.12.2023 | Náklady na SŠÚ na rok 2024 | Obec Vinné | 00325953 | 1 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/266 | 15.12.2023 | Novoročné pozdravy | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/264 | 14.12.2023 | Práce s plošinou, orezávka stromov, konárov | Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. | 54178231 | 190,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/259 | 13.12.2023 | Mobil starosta-08.11.23-07.12.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/260 | 13.12.2023 | Overenie indiv.účt.závierky za rok 2022 a overenie | Audit Accounting, s.r.o. | 55065830 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/261 | 13.12.2023 | Poradenstvo VO-11/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/262 | 13.12.2023 | Poradenstvo VO-12/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/263 | 13.12.2023 | Vrecia na komunálny odpad - 45 ks a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 86,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/253 | 7.12.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-4.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/254 | 7.12.2023 | Práce technika požiarnej ochrany-4.Q/23 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/255 | 7.12.2023 | GDPR-12/23-výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |