| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/166 | 4.9.2023 | Zemný plyn 01.09.-30.09.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/167 | 4.9.2023 | Pevná linka KD-TERE-08/23,Internet-OcÚ-08/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/168 | 4.9.2023 | Otrava pre potkanov | Ladislav Lechman | 32673108 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/159 | 31.8.2023 | Organizácia kultúrnej a spoločenskej udalosti- | Agentúra Papaver, s.r.o. | 50155636 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/160 | 31.8.2023 | Workshop Lesná škôlka zážitkové učenie-NP PRIM | SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA | 42231825 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/161 | 31.8.2023 | Toner HP CF226X 9000s. - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 233,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/162 | 31.8.2023 | Výkon činnosti stavebného dozoru stavby | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 3 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/163 | 31.8.2023 | Didaktické pomôcky-NP PRIM | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/164 | 31.8.2023 | Dobudovanie TI v obci Žbince | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 256 315,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/165 | 31.8.2023 | Odvodnenie komunikácie na osade | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 9 586,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/158 | 23.8.2023 | Za divadelné predstavenie Zlatá priadka-NPPRIM | Občianske združenie Cililing | 42228531 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/157 | 22.8.2023 | Detská atrakcia-skákací hrad | Veronika Farbárová | 50836617 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/156 | 21.8.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-vesta reflexná žltá | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 199,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/155 | 18.8.2023 | Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2023/dodatok | 14.8.2023 | Dodatok k zmluve na odchyt psov zo dňa 18.4.2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/152 | 14.8.2023 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 7/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/153 | 14.8.2023 | Dovoz vody cisternou - Deň obce | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 130,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/154 | 14.8.2023 | Detské nafukovacie atrakcie - šmykľavka, žralok | Veronika Farbárová | 50836617 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/151 | 11.8.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-07/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/149 | 10.8.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-07/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 185,32 EUR |