| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/127 | 10.7.2023 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 6/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/128 | 10.7.2023 | Druhý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/129 | 10.7.2023 | Mobil starosta-08.06.23-07.07.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/125 | 6.7.2023 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/126 | 6.7.2023 | Zmesový komunálny odpad 06/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 777,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/122 | 4.7.2023 | Zemný plyn 01.07.-31.07.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/123 | 4.7.2023 | Kompatibilná sada HP BK+CMY-2ks-NP PRIM | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 83,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/124 | 4.7.2023 | Pevná linka KD-TERE-06/23,Internet-OcÚ-06/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/120 | 3.7.2023 | GDPR-06/23-výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/121 | 3.7.2023 | Poradenstvo VO-06/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2023 | 30.6.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Jarmila Lešková | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/119 | 30.6.2023 | Všeob.mat.-písacie potreby-NP PRIM | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 76,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/118 | 29.6.2023 | Detské odrážadlo Bicykel R7-NP PRIM | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 114,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/116 | 26.6.2023 | Za divadelné predstavenie Kocúr v čižmách-NPPRIM | Občianske združenie Cililing | 42228531 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/117 | 26.6.2023 | Rotoped mechanický pre deti-SEDCO-1ks-NP PRIM | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 103,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/114 | 21.6.2023 | Mot.krovinorez STIHL- 1 ks-podsúv.účet-AČ | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 398,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/115 | 21.6.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-hrable,vedro, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 201,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023/NAF051 | 20.6.2023 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Nadácia EPH | 42412871 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | A1/2023 | 20.6.2023 | Zmluva o poskytovaní auditórských služieb | Audit Accounting s.r.o. | 55065830 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/113 | 19.6.2023 | Bankový poplatok za poskytnutie informácie nášmu | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |