|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/174 |
16.8.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/217 |
2.10.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/110 |
29.5.2024 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie Dom smútku |
Ing. arch. Bernard Pyšniak |
40940136 |
4 350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/48 |
14.3.2025 |
Kontrolný rozpočet stavby Dom smútku |
Ing. arch. Bernard Pyšniak |
40940136 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/59 |
13.4.2011 |
nakládka a vykládka tovaru |
nákladka a vykládka tovaru |
40940292 |
181,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/75 |
16.5.2011 |
prekládka unimobunky |
Mária Paľová |
40940292 |
74,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/94 |
9.8.2012 |
Nakládka a prevoz cestného panela |
Mária Palova |
40940292 |
56,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/43 |
3.5.2013 |
preprava |
Mária Palova |
40940292 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/115 |
21.10.2013 |
preprava |
Mária Palova |
40940292 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/178 |
26.10.2017 |
Odvoz odpadu 10.10.-motorovým vozidlom |
Mária Palova |
40940292 |
292,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/207 |
3.9.2020 |
Akcia obce catering pre 60 osôb |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING |
40940616 |
614,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/220 |
17.9.2020 |
Catering 12 osôb - 14.09.2020 |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING |
40940616 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/213 |
5.10.2022 |
Podanie občerstvenia (Deň úcty k starším) |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING |
40940616 |
1 358,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/37 |
14.3.2011 |
Preprava vozidlom |
VOVA Vladimír Šaranič |
41 5046 74 |
85,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/81 |
14.5.2018 |
Pohár |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
171,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/270 |
6.12.2024 |
Servis kamerového systému |
Valentín Mazur -VAMAP |
41502116 |
1 335,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/66 |
1.6.2015 |
Oplechovanie autobusových zastaviek podľa dohody 2 |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
792,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/84 |
3.6.2016 |
Oprava strechy na budove Jednoty aj s dodaním |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/194 |
20.11.2017 |
|
Miroslav Maruňák |
41504399 |
2 748,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/120 |
9.7.2018 |
Zateplené dvere,plechové dvere do skladu CO, |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
948,00 EUR |