|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO   | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2016/3 | 8.1.2016 | Zasielanie informacií o dotáciách a grantoch | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/6 | 20.1.2017 | Zaslanie informacií o dotáciach a grantoch na rok | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/3 | 8.1.2018 | Informácie o dotáciach a grantoch | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/2 | 8.1.2019 | Služba informácie o dotáciach a grantoch rok 2019 | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/2 | 8.1.2020 | Informácie o dotáciaách a grantoch pre | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/6 | 13.1.2021 | Informácie o dotáciách a grantoch na rok 2021 | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/7 | 11.1.2022 | zaslanie informácii o dotaciach a grantoch | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/3 | 10.1.2023 | Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/6 | 16.1.2024 | Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/5 | 8.1.2019 | Prekladka žiariča Lersen | Vladimír Drenka - Fedrex | 40007545 | 139,20 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/34 | 21.2.2020 | Stropové svietidlo 100 cm LED 4000K Whit-ON-OF 4ks | Michal Koščo MIKO | 40010210 | 2 317,56 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/163 | 6.9.2018 | Modernizácia hasičskej zbrojnice | Miroslav Ondovik INUP | 40035310 | 7 155,68 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/230 | 16.11.2018 | Modernizácia hasičskej zbrojnice | Miroslav Ondovik INUP | 40035310 | 7 155,69 EUR | 
  
    
      | Detail | Objednávka vyšlá | 2/2011 | 4.1.2011 | Drevené protišmykové schody do KD Žbince | Mitrík Miloš | 40037312 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/3 | 4.2.2011 | Protišmykové schody do KD | Mitrík Miloš | 40037312 | 100,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/33 | 15.2.2024 | Ústredňa pre obecný rozhlas KAU-800W USB/FM/BT | Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO | 40116956 | 898,98 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/154 | 22.7.2024 | Reproduktor pre Dom smútku | Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO | 40116956 | 34,90 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2014/73 | 28.7.2014 | práce na žiadosti  o poskytnutie dotácie | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2015/88 | 17.7.2015 | relevantná  štúdia-sanácia miest s nezákonne | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 780,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2015/130 | 19.10.2015 | práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou dot | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |