|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO   | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2016/91 | 13.6.2016 | 9073,00 SW MS Office 365 | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 123,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2016/138 | 5.9.2016 | Toner,náplň | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 436,50 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/146 | 31.8.2017 | naplň tlačiarne | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 409,12 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/158 | 10.7.2020 | Plátno 4World,kábel.redukcia spojka HDMI F-HDMI F | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 438,96 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/202 | 24.8.2020 |  | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 638,48 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/231 | 2.10.2020 | Samsung EVO,Kingston | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 92,90 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/130 | 10.6.2021 | Servis notebuku | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 127,42 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/246 | 18.10.2021 | Kabel.sieť,konfigurácia siete | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 405,64 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/62 | 7.4.2022 | Servis počitača | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 36,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/23 | 10.2.2023 | Spotrebný materiál k výpočtovej technike-OcÚ | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 149,80 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/136 | 22.6.2021 | Koberec Abeceda | DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 36590487 | 205,80 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2012/105 | 17.8.2012 | Betón na osadenie obrubníkov | FRDKAR | 36595560 | 297,60 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/273 | 8.12.2022 | Betón C 20/25 s dopravou | FEDKAR s.r.o. | 36595560 | 389,52 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/82 | 25.4.2024 | Beton, doprava betonu | FEDKAR s.r.o. | 36595560 | 306,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2016/123 | 4.8.2016 | Pripojenie OM 1363325-07216 Žbince 126 | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 189,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/132 | 16.6.2020 | Overenie poruchy na OM 114 | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 26,40 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/162 | 20.7.2020 | Pripojenie OM Žbince 126 | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 62,50 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/194 | 10.8.2020 | obnovenie prevádzkovej plomby | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 34,40 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/280 | 25.11.2020 | Faktúra za pripojovací poplatok - kamery | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 65,50 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/281 | 25.11.2020 | Faktúra za pripojovací poplatok - kamery | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 65,50 EUR |