|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO   | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2020/282 | 25.11.2020 | Fkatúra za pripojovací poplatok - kamery | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 65,50 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/58 | 11.4.2017 | Archivačná spona Miron2 | SPONKA SK,s.r.o. | 36613983 | 72,96 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/28 | 6.2.2018 | Nabíjateľná policajná baterka 4ks | GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. | 36624942 | 51,90 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/30 | 22.2.2018 | Posúdenie projektovej dokumentácie | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 264,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/243 | 6.11.2024 | Posúdenie projektovej dokumentácie: | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 108,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/131 | 24.6.2022 | Práca-odberné plynové zariadenie | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 8 204,89 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/211 | 5.10.2022 | Pripojenie zadnej časti KD Žbince na verejnú kana- | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 2 691,84 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/243 | 7.11.2022 | Ventil napúšťací 1/2 bočný ALC A15 4 ks | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 54,24 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/74 | 17.4.2024 | Rúra kanalizačná 250/2000 - 1ks | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 96,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/171 | 13.9.2018 | Zameranie stavieb na území obce Žbince | GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. | 36703206 | 1 200,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/274 | 7.12.2022 | Skicovací blok,kufrík | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 43,50 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/15 | 31.1.2017 | Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP | ASANÁCIA,s.r.o. | 36750204 | 50,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/58 | 22.4.2013 | Prezentácia na DVD Zemplín 1.časť platby | CBS spol.s.r.o | 36754749 | 239,40 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/37 | 25.2.2021 | Kniha s partnermi | CBS spol.s.r.o | 36754749 | 330,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/83 | 15.5.2023 | Sada Stanica karaoke+2 mikrofóny bezšnúrové-NPPRIM | LEGS, spol. s r.o. | 36762474 | 27,70 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2012/158 | 19.12.2012 | MWLPV-35-12 | ink Tech,s.r.o | 36776793 | 27,18 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2012/55 | 4.5.2012 | Zverejnenie dokumentov | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 24,15 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/24 | 25.2.2013 | zverejnenie dokumentov | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2014/20 | 10.3.2014 | Zverejnenie dokumentov na rok 2014 | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2015/64 | 29.5.2015 | Zverejnenie dokumentov r.2015 | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |