| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/188 | 5.9.2022 | Stravné lístky 9/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 805,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/190 | 5.9.2022 | Pevná linka KD,internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/184 | 2.9.2022 | GDPR mesiacaugust 2022 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/185 | 2.9.2022 | Príspevok do SoÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 369,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/183 | 26.8.2022 | Vlajky ,nápisi 3D na KD | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 655,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/189 | 26.8.2022 | Nožnicový stan profi | JAKS s.r.o. | 50734245 | 133,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/181 | 22.8.2022 | Úprava vstupných priestorov KD | G.L.S. Building service s.r.o. | 48303836 | 9 228,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/182 | 22.8.2022 | Pevná linka KD,internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/176 | 19.8.2022 | Prenájom rohoží 18.7.2022-14.08.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/178 | 19.8.2022 | Pohár zlato-strieborný ,štitok-PO | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 102,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/179 | 19.8.2022 | Stavebné práce KD v období od 1.8.2022- | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 5 637,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/180 | 19.8.2022 | Stavebné práce KD v období od 1.7.2022- | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 8 281,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/177 | 16.8.2022 | Odoslané SMS za mesiac 7/2022 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 2,28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2022 | 15.8.2022 | Zmluva o účinkovaní | Košické folklórne štúdio | 31945589 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/174 | 15.8.2022 | Rozdeľovač B/CBC s kovanými spojkami KW | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 426,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2022 | 12.8.2022 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Miroslav Horváth | 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/175 | 12.8.2022 | Poradenstvo VO 7/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/193 | 12.8.2022 | Yamaha MG 16 XU zosilovač | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 544,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/173 | 11.8.2022 | Olej,lanko-cievka,reťaz | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 94,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/169 | 10.8.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,36 EUR |