| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/95 | 18.5.2022 | Vývoz za jedlé oleje | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/96 | 17.5.2022 | Práce s prípravou dokumentov pre dotačnú | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/94 | 16.5.2022 | Poradenstvo VO 4/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/93 | 13.5.2022 | Projektová dokumentácia - bleskozvod KD Žbince | ALNICO s.r.o | 31708111 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/90 | 12.5.2022 | P-GSM900 repeater KW33F-GSM 5 | PaedDr. Katarína Volčková Sláviková - VÝTVARNÝ ATELIÉR | 46443983 | 945,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/91 | 12.5.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 4/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 97,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/92 | 12.5.2022 | Mesačný paušálny poplatok - odchyt psov 4/2022 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/86 | 11.5.2022 | Príspevok do SoÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 20,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/87 | 11.5.2022 | GDPR mesiac apríl 2022 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/88 | 11.5.2022 | Odoslané SMS za mesiac 4/2022 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 7,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6 | 10.5.2022 | Objednávka 6/2022 | PaedDr. K. Volčková Sláviková - V.A | 46443983 | 945,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/85 | 10.5.2022 | Komunálny odpad apríl 2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 1 005,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/89 | 10.5.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 209,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/83 | 9.5.2022 | Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 461,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/84 | 9.5.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/82 | 6.5.2022 | Žiarovka,remen | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 56,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/78 | 4.5.2022 | Pevná linka KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/79 | 4.5.2022 | Zemny plyn 5/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/81 | 4.5.2022 | Elektrina DS 1.3.2022-31.05.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/80 | 2.5.2022 | Stravné lístky 5/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 781,28 EUR |