| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/138 | 1.7.2022 | Stravné lístky7/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 826,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/128 | 27.6.2022 | Vysprávky miestnych komunikácií | Správa ciest Košického samosprávneho kraja | 35555777 | 673,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/129 | 27.6.2022 | Demontáž osvetlenia KD | Ondrej Šmiga - Sion Systems | 47800861 | 244,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/130 | 27.6.2022 | Spotrebný materiál KD | Ondrej Šmiga - Sion Systems | 47800861 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/132 | 27.6.2022 | Montáž bleskovodu | Ondrej Šmiga - Sion Systems | 47800861 | 6 125,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/131 | 24.6.2022 | Práca-odberné plynové zariadenie | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 8 204,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/127 | 23.6.2022 | Prenájom rohoží 23.5.2022-19.6..2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/123 | 20.6.2022 | Budeme si čítať | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 21,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/125 | 20.6.2022 | ME31-00/C4 wifi modul U-MATCH | PaBMI s.r.o. | 52893031 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/126 | 17.6.2022 | Čistenie kanalizácie | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 258,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22022 | 16.6.2022 | Zmluva o nájme nehnuteľností | MIRO DŽIVIPEN, o.z. | 52583252 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1-800049297057 | 15.6.2022 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/124 | 15.6.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 5/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 28,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12022 | 13.6.2022 | Kúpna zmluva | Jolana Milenková | 49,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/117 | 13.6.2022 | služby v oblasti CO 2.štvrťrok 2022 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/118 | 13.6.2022 | práca technika PO 2.štvrťrok 2022 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/115 | 10.6.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/116 | 10.6.2022 | Odoslané SMS za mesiac 5/2022 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 477,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/114 | 7.6.2022 | Strední virtuální prohlídka | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619671 | 287,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/112 | 6.6.2022 | Demontáž klimatizácie | PaBMI s.r.o. | 52893031 | 1 092,00 EUR |