| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/305 | 13.12.2021 | Odpad 11/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 622,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/298 | 10.12.2021 | mesačný poplatok 11/2021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/300 | 10.12.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/301 | 10.12.2021 | odoslané SMS 11/2021 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 12,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/302 | 10.12.2021 | Prenájom rohoží -11-12 /2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/303 | 10.12.2021 | Služba PO 4/2021 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/304 | 10.12.2021 | Služba v CO 4/2021 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/296 | 8.12.2021 | Zodpovedná osoba GDPR 12/2021 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/297 | 8.12.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 343,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/299 | 8.12.2021 | Obecné noviny rok 2022 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 98,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/290 | 6.12.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/291 | 6.12.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/292 | 6.12.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/293 | 2.12.2021 | Oprava čerp.Zetor 7211 | Róbert Labaška STOP DIESEL | 35026855 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/289 | 1.12.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 273,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/287 | 30.11.2021 | Testy | NOVOPHARM s.r.o. | 43968619 | 202,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/285 | 29.11.2021 | nebezpečný odpd | FÚRA s.r.o | 36211451 | 98,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/286 | 29.11.2021 | Zodpovedná osoba GDPR 11/2021 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/288 | 29.11.2021 | Stravné lístky 12/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 736,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/294 | 29.11.2021 | Gumený doraz na kľučku | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 10,90 EUR |