| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/242 | 14.10.2021 | Kredit | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/243 | 14.10.2021 | Prenájom rohoží 9-10/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/237 | 13.10.2021 | Pračka plnená spredu | NAY a.s. | 35739487 | 508,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/238 | 13.10.2021 | mesačný poplatok 9/2021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/239 | 13.10.2021 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 778,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/241 | 13.10.2021 | Audit rok 2020 | Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT | 33884595 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/236 | 12.10.2021 | VIZUÁLNY ÚČTOVNÝ SYSTÉM | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 32,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/234 | 11.10.2021 | Odpad 9/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 634,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/235 | 11.10.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/253 | 11.10.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 802,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/227 | 6.10.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/228 | 6.10.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 171,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/229 | 4.10.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/230 | 1.10.2021 | Pera,vlajky,znak,výroba a výlep nápisu | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 1 358,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/233 | 1.10.2021 | Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 225,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/225 | 30.9.2021 | Vodné DS spotreba | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 13,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/231 | 30.9.2021 | Smart zásuvka Eve Energy Strip | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 93,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/232 | 30.9.2021 | Stravné lístky 10/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 781,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/226 | 29.9.2021 | Zodpovedná osoba GDPR | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/276 | 29.9.2021 | Zodpovedná osoba GDPR | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |