| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/27 | 31.1.2022 | neoznačené vrecia 1/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/10 | 28.1.2022 | stravné listky 2/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 760,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/11 | 27.1.2022 | demontaz vianocného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 148,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/5 | 26.1.2022 | Príspevok 1Q 2022 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/8 | 24.1.2022 | zverejnovanie dokumentov | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/3 | 14.1.2022 | Odoslané SMS 12/2021 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 5,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/7 | 11.1.2022 | zaslanie informácii o dotaciach a grantoch | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/2 | 10.1.2022 | Systémová podpora 1.1.2022-31.12.2022 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/9 | 10.1.2022 | prevadzka mobilnej aplikacie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/4 | 7.1.2022 | Finančný spravodajca 2022 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/29 | 4.1.2022 | Toner HP CF283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 69,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/317 | 31.12.2021 | neoznačené vrecia 12/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 105,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/318 | 31.12.2021 | mesačný poplatok 12/2021 | Slovak Telecom | 35763469 | 47,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/320 | 31.12.2021 | Prenájom rohož -12 /2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/321 | 31.12.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 356,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/322 | 31.12.2021 | mesačný poplatok 12/2021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/323 | 31.12.2021 | Vývoz jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/324 | 31.12.2021 | Odpad 12/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 616,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/325 | 31.12.2021 | Plyn od 1.1.2021-31.12.2021 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 965,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/326 | 31.12.2021 | Elektrina DS 1.1.2021-31.12.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 199,54 EUR |