|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/121 |  
      1.8.2016 |  
      Jedálne kupóny 8/2016 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      458,23 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/122 |  
      4.8.2016 |  
      Zemný plyn 8/2016 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      563,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/123 |  
      4.8.2016 |  
      Pripojenie OM 1363325-07216 Žbince 126 |  
      Východoslovenská distribučná,a.s. |  
      36599361  |  
      189,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/124 |  
      4.8.2016 |  
      Komunálny odpad 7/2016 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      683,55 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/125 |  
      4.8.2016 |  
      Odborné poradenstvo 7/2016 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/127 |  
      5.8.2016 |  
      Elektrina |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      996,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/128 |  
      8.8.2016 |  
      Pevná linka obec,KD |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      54,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/129 |  
      15.8.2016 |  
      Elektrina VO |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      182,10 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/130 |  
      15.8.2016 |  
      Materiál VPP |  
      Ing. Štefan Šesták - LONATER |  
      11957336  |  
      1 405,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/131 |  
      16.8.2016 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      0,72 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/132 |  
      16.8.2016 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      49,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/133 |  
      16.8.2016 |  
      Obrusy 60 ks a 8€ |  
      Tibor Farkaš - BELIVIE |  
      30372704  |  
      480,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/134 |  
      19.8.2016 |  
      Náhradné diely kosačky |  
      SUPA M arián predaj a servis |  
      11906022  |  
      96,85 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/135 |  
      22.8.2016 |  
      Pracovná rovnošata UBO PS |  
      Jozef Cihý |  
      45270970  |  
      230,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/136 |  
      30.8.2016 |  
      Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |  
      Technické a zahradnícke služby mesta |  
      00186490  |  
      151,64 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/137 |  
      31.8.2016 |  
      revízia OcU,KD,DS |  
      EDISON SK s.r.o. |  
      46694447  |  
      1 218,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/138 |  
      5.9.2016 |  
      Toner,náplň |  
      MICOMP spol.s.r.o |  
      36589187  |  
      436,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/139 |  
      5.9.2016 |  
      Jedálne kupóny 9/2016 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      503,33 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/140 |  
      6.9.2016 |  
      Zemný plyn 9/2016 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      563,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/141 |  
      6.9.2016 |  
      Komunálny odpad 8/2016 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      454,81 EUR  |