|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/62 |  
      27.4.2016 |  
      PA 203 |  
      BS ACOUSTIC SK s.r.o. |  
      36354163  |  
      369,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/64 |  
      28.4.2016 |  
      Oprava kosačiek |  
      Ing. Štefan Šesták - LONATER |  
      11957336  |  
      36,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/63 |  
      29.4.2016 |  
      Jedálne kupóny 5/2016 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      724,78 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/65 |  
      29.4.2016 |  
      Kontrola,servis,tlakové skúšky hasiacich prístrojo |  
      Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |  
      17197601  |  
      92,90 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/69 |  
      2.5.2016 |  
      Tlačivo -žiadosť o uzavretie manželstva |  
      Centrum polygrafických služieb |  
      42272360  |  
      9,66 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/66 |  
      4.5.2016 |  
      Komunálny odpad 4/2016 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      456,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/67 |  
      4.5.2016 |  
      Zemný plyn 5/2016 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      563,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/68 |  
      4.5.2016 |  
      Oprava  verejného osvetlenia a rozhlasu- |  
      EDISON SK s.r.o. |  
      46694447  |  
      133,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/70 |  
      5.5.2016 |  
      Elektrina |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      996,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/71 |  
      6.5.2016 |  
      Odborné poradenstvo 4/2016 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/72 |  
      6.5.2016 |  
      Pevná linka obec,KD |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      51,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/74 |  
      11.5.2016 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      50,13 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/73 |  
      13.5.2016 |  
      Elektrina |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      217,68 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/75 |  
      19.5.2016 |  
      Materiál VPP |  
      Ing. Štefan Šesták - LONATER |  
      11957336  |  
      1 318,90 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/76 |  
      19.5.2016 |  
      Čistiace |  
      Paulina Ľudovit  MIPA |  
      32687699  |  
      192,05 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/77 |  
      26.5.2016 |  
      Jedálne kupóny 6/2016 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      548,45 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/79 |  
      30.5.2016 |  
      vyúčtovanie služieb - SOU |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      29,03 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/80 |  
      30.5.2016 |  
      Preddavok na 2 Q služieb - SOU |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      19,30 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/78 |  
      31.5.2016 |  
      Akumulátorová vŕtačka |  
      Ing. Štefan Šesták - LONATER |  
      11957336  |  
      249,90 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/81 |  
      1.6.2016 |  
      Nálepky FÚRA 2016 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      9,00 EUR  |