|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/22 |  
      16.2.2016 |  
      Náplň do tlačiarne EPSON B-500DN T6181 čierna |  
      DECENT SC. s.r.o. |  
      31685064  |  
      69,04 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/23 |  
      17.2.2016 |  
      Oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné pr |  
      EDISON SK s.r.o. |  
      46694447  |  
      450,36 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/24 |  
      18.2.2016 |  
      Autorká odmena za licenciu hudobných diel |  
      Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |  
      00178454  |  
      14,28 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/25 |  
      19.2.2016 |  
      Materiál VPP |  
      Ing. Štefan Šesták - LONATER |  
      11957336  |  
      1 092,95 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/26 |  
      24.2.2016 |  
      Materiál VPP |  
      Ing. Štefan Šesták - LONATER |  
      11957336  |  
      982,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/27 |  
      25.2.2016 |  
      Nálepky FÚRA 2016 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      30,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/28 |  
      1.3.2016 |  
      Jedálne kupóny 2/2016 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      523,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/29 |  
      1.3.2016 |  
      Náklady SOcÚ na rok 2016 |  
      Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |  
      00325953  |  
      778,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/30 |  
      2.3.2016 |  
      Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Žbince |  
      Dankaninová  Drahomíra |  
      42099161  |  
      999,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/31 |  
      3.3.2016 |  
      Odborné poradenstvo 2/2016 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/32 |  
      3.3.2016 |  
      Komunálny odpad 2/2016 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      454,41 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/33 |  
      3.3.2016 |  
      Materiál VPP |  
      Ing. Štefan Šesták - LONATER |  
      11957336  |  
      1 407,90 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/37 |  
      4.3.2016 |  
      Pevná linka obec,KD |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      47,72 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/34 |  
      7.3.2016 |  
      Príves PN1 02DN 131x256 750 kg |  
      UNIKOL spol.s.r.o |  
      31670873  |  
      947,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/35 |  
      9.3.2016 |  
      Materiál VPP |  
      Tomáš Čolovka KOVEX |  
      17302781  |  
      145,83 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/36 |  
      11.3.2016 |  
      Piesok viaty,štrk riečny 0-22,doprava |  
      Befor- Július Barč-Ivana |  
      36217697  |  
      173,87 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/38 |  
      16.3.2016 |  
      Elektrina |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      44,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/39 |  
      16.3.2016 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      49,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/40 |  
      18.3.2016 |  
      Práce technika PO |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      70,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/41 |  
      18.3.2016 |  
      Práce technika PO |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      60,00 EUR  |