|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/134 |  
      13.10.2015 |  
      Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |  
      Technické a zahradnícke služby mesta |  
      00186490  |  
      158,29 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/128 |  
      16.10.2015 |  
      Spracovanie hláseni o vzniku odpadu |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      14,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/130 |  
      19.10.2015 |  
      práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou dot |  
      Ing. Alena Suchá - ASEKO |  
      40386228  |  
      180,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/129 |  
      21.10.2015 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      50,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/132 |  
      26.10.2015 |  
      Vyúčtovanie  3Q SOÚ |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      4,67 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/133 |  
      26.10.2015 |  
      Preddavok   na služby SOÚ |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      19,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/145 |  
      28.10.2015 |  
      Systémová podpora IVES |  
      Ives |  
      00162957  |  
      25,09 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/138 |  
      2.11.2015 |  
      Audit za rok2014 /1 platba/ |  
      Ing.Vladimír Ladič |  
      17306370  |  
      200,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/136 |  
      3.11.2015 |  
      Plyn 11/2015 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      475,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/139 |  
      3.11.2015 |  
      Stravné lístky 11/2015 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      499,24 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/135 |  
      4.11.2015 |  
      Vývoz odpadu  10 /2015 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      250,90 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/137 |  
      4.11.2015 |  
      Čistiace a kancelárske potreby |  
      Paulina Ľudovit  MIPA |  
      32687699  |  
      102,66 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/141 |  
      5.11.2015 |  
      Poradenské služby za rok 2015   10/2015 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/140 |  
      6.11.2015 |  
      Pevná linka 10/2015 obec ,KD |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      50,77 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/142 |  
      6.11.2015 |  
      Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |  
      Technické a zahradnícke služby mesta |  
      00186490  |  
      177,81 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/143 |  
      10.11.2015 |  
      Elektrina |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      1 406,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/144 |  
      11.11.2015 |  
      Oprava VO |  
      EDISON SK s.r.o. |  
      46694447  |  
      776,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/148 |  
      12.11.2015 |  
      Nákupné poukážky úcta k starším |  
      COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |  
      00169099  |  
      625,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/146 |  
      16.11.2015 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      0,97 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/147 |  
      16.11.2015 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      50,13 EUR  |