|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/42 |  
      23.3.2016 |  
      Služba -zverejnenie dokumentov 1.1.2016-31.12.2016 |  
      j2-net,s.r.o. |  
      36776998  |  
      30,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/43 |  
      23.3.2016 |  
      Materiál VPP |  
      Ing. Štefan Šesták - LONATER |  
      11957336  |  
      163,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/44 |  
      29.3.2016 |  
      Zemný plyn nedoplatok rok 2015 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      864,83 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/45 |  
      30.3.2016 |  
      Jedálne kupóny 4/2016 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      589,46 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/46 |  
      30.3.2016 |  
      Vodné, stočné obec,KD |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      233,38 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/47 |  
      30.3.2016 |  
      Vodné, stočné DS |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      11,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/48 |  
      4.4.2016 |  
      Zemný plyn 4/2016 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      563,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/54 |  
      4.4.2016 |  
      Odborné poradenstvo 2/2016 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/49 |  
      5.4.2016 |  
      Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu |  
      Richard Krajčík |  
      37396196  |  
      145,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/50 |  
      5.4.2016 |  
      Fólie, nálepky Žbince |  
      Ing.Dušan Grigeľ |  
      32682760  |  
      20,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/51 |  
      5.4.2016 |  
      Toner |  
      DECENT SC. s.r.o. |  
      31685064  |  
      255,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/52 |  
      6.4.2016 |  
      Komunálny odpad 3/2016 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      453,72 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/53 |  
      7.4.2016 |  
      Pevná linka obec,KD |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      61,79 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/57 |  
      11.4.2016 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      50,13 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/55 |  
      14.4.2016 |  
      Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      14,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/56 |  
      15.4.2016 |  
      Elektrina |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      163,37 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/58 |  
      20.4.2016 |  
      Synology Disk Station,APC CyberFort,DVD |  
      MICOMP spol.s.r.o |  
      36589187  |  
      294,36 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/59 |  
      25.4.2016 |  
      Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |  
      Technické a zahradnícke služby mesta |  
      00186490  |  
      152,05 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/60 |  
      25.4.2016 |  
      Doména zbince.sk od 20.5.2016-19.5.2017 |  
      NET TRADE SERVICES s.r.o. |  
      36216461  |  
      129,53 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/61 |  
      25.4.2016 |  
      Materiál VPP |  
      Ing. Štefan Šesták - LONATER |  
      11957336  |  
      1 658,69 EUR  |