|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/83 |  
      2.6.2016 |  
      Kontajner na  odpad 1100 l |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      264,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/82 |  
      3.6.2016 |  
      Zemný plyn 6/2016 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      563,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/84 |  
      3.6.2016 |  
      Oprava strechy na budove Jednoty aj s dodaním |  
      Miroslav Maruňák |  
      41504399  |  
      180,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/85 |  
      3.6.2016 |  
      Komunálny odpad 5/2016 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      456,01 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/107 |  
      5.6.2016 |  
      Zemný plyn 6/2016 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      563,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/86 |  
      8.6.2016 |  
      Odborné poradenstvo 5/2016 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/87 |  
      8.6.2016 |  
      Pevná linka obec,KD |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      59,77 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/88 |  
      9.6.2016 |  
      Trovy exekúcie Fyto |  
      Mgr.Marcela Zummerová |  
      31274871  |  
      76,55 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/89 |  
      9.6.2016 |  
      Materiál VPP |  
      Tomáš Čolovka KOVEX |  
      17302781  |  
      658,72 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/90 |  
      13.6.2016 |  
      Elektrina VO |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      190,30 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/91 |  
      13.6.2016 |  
      9073,00 SW MS Office 365 |  
      MICOMP spol.s.r.o |  
      36589187  |  
      123,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/92 |  
      14.6.2016 |  
      Materiál VPP |  
      PPG Deco Slovakia,s.r.o. |  
      31633200  |  
      331,68 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/93 |  
      14.6.2016 |  
      savica A110 so spojkami |  
      Jozef Cihý |  
      45270970  |  
      349,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/94 |  
      17.6.2016 |  
      Práce technika PO |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      70,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/95 |  
      17.6.2016 |  
      Práce technika PO |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      60,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/96 |  
      17.6.2016 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      49,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/97 |  
      17.6.2016 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      0,72 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/98 |  
      27.6.2016 |  
      Nálepky FÚRA 2016 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      9,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/99 |  
      27.6.2016 |  
      Vodné DS |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      7,86 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/100 |  
      27.6.2016 |  
      Vodné DS |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      145,86 EUR  |