|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/3 |  
      8.1.2016 |  
      Zasielanie informacií o dotáciách a grantoch |  
      SAMNET-informačný systém |  
      37867440  |  
      32,86 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/5 |  
      12.1.2016 |  
      DZ IS36a ZN-EGP prelis 1000 x 500/2x/ |  
      Plutko |  
      36580040  |  
      230,52 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/6 |  
      12.1.2016 |  
      Jedálne kupóny 1/2016 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      552,54 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/7 |  
      13.1.2016 |  
      Preddavok na 1Q.2016 |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      19,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/8 |  
      15.1.2016 |  
      Mobil starosta |  
      T- Slovak Telekom,a.s |  
      35763469  |  
      49,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/183 |  
      20.1.2016 |  
      Elektrina |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      281,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/184 |  
      21.1.2016 |  
      Doplatok za FS rok 2015 |  
      Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |  
      31592503  |  
      12,46 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/9 |  
      22.1.2016 |  
      Oprava čerpadla ZETOR 3113 |  
      Róbert Labaška STOP DIESEL |  
      35026855  |  
      210,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/10 |  
      1.2.2016 |  
      Odborné poradenstvo 1/2016 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/11 |  
      1.2.2016 |  
      Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      14,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/12 |  
      1.2.2016 |  
      El.energia v gáraži |  
      COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |  
      00169099  |  
      67,14 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/13 |  
      1.2.2016 |  
      Zaklenie autobusovej zastávky v obci |  
      Sklenarstvo KALAJ,s.r.o |  
      46448551  |  
      250,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/16 |  
      1.2.2016 |  
      Komunálny odpad 1/2016 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      682,06 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/14 |  
      2.2.2016 |  
      Jedálne kupóny 2/2016 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      523,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/15 |  
      2.2.2016 |  
      Zemný plyn 2/2016 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      475,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/17 |  
      3.2.2016 |  
      Demontáž vianočného osvetlenia |  
      EDISON SK s.r.o. |  
      46694447  |  
      55,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/18 |  
      9.2.2016 |  
      Pevná linka obec,KD |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      51,01 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/19 |  
      9.2.2016 |  
      Elektrina |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      1 471,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/20 |  
      10.2.2016 |  
      Práce technika PO |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      70,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/21 |  
      16.2.2016 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      62,15 EUR  |