|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/108 |  
      16.9.2015 |  
      Oprava plotu pri cintoríne |  
      Tomáš Koreň |  
      32674368  |  
      75,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/117 |  
      17.9.2015 |  
      PVC rúra |  
      Ján PAULOČÍK -PSS |  
      35452803  |  
      1 100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/110 |  
      18.9.2015 |  
      Bezpečnostnotechnické služby 3Q 2015 |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      70,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/111 |  
      18.9.2015 |  
      Zabezpečenie prac.zdravotnej  služby 3Q 2015 |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      60,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/131 |  
      21.9.2015 |  
      Výmena oleja a filtra OPEL |  
      AUTOTIP |  
      35832789  |  
      71,15 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/112 |  
      22.9.2015 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      49,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/113 |  
      22.9.2015 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      0,24 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/116 |  
      25.9.2015 |  
      Úmrtný list,tlačivá matrika |  
      Centrum polygrafických služieb |  
      42272360  |  
      14,27 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/114 |  
      28.9.2015 |  
      Vodné stočné do 22.9.2015 DS |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      9,43 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/115 |  
      28.9.2015 |  
      Vodné stočné do 22.9.2015 KD |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      114,04 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/119 |  
      30.9.2015 |  
      Stravné lístky 10/2015 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      548,45 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/120 |  
      2.10.2015 |  
      Poradenské služby za rok 2015 9/2015 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/118 |  
      5.10.2015 |  
      Materiál |  
      INGEMA s.r.o. |  
      36575411  |  
      160,35 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/121 |  
      5.10.2015 |  
      Vývoz odpadu  9 /2015 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      659,62 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/122 |  
      6.10.2015 |  
      Plyn 10/2015 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      475,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/123 |  
      7.10.2015 |  
      Čalúnenie lavíc DS |  
      Ladislav Polák |  
      14333635  |  
      445,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/124 |  
      9.10.2015 |  
      Pevná linka 8/2015 obec ,KD |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      50,44 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/125 |  
      9.10.2015 |  
      Stavebný odpad |  
      Technické a zahradnícke služby mesta |  
      00186490  |  
      291,14 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/126 |  
      9.10.2015 |  
      Vodné stočné do 23.6.2015  do 30.9.2015 obec |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      384,54 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/127 |  
      12.10.2015 |  
      Projektová dokumentácia KD |  
      C-H Projekt s.r.o. |  
      46017232  |  
      660,00 EUR  |