|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/28 |  
      30.3.2015 |  
      Materiál kaplnka Florián |  
      Tomáš Čolovka KOVEX |  
      17302781  |  
      229,91 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/29 |  
      30.3.2015 |  
      Vodné stočné do 24.3.2015 |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      90,17 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/31 |  
      30.3.2015 |  
      Plyn  preplatok |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      896,30 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/30 |  
      31.3.2015 |  
      Bezpečnostnotechnické služby 1Q 2015 |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      70,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/32 |  
      1.4.2015 |  
      Poradenské služby za rok 2015 32/2015 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/36 |  
      1.4.2015 |  
      Plyn 1/2015 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      475,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/39 |  
      7.4.2015 |  
      Stravné listky 4/2015 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      499,24 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/34 |  
      8.4.2015 |  
      Vývoz odpadu 3/2015 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      574,88 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/33 |  
      9.4.2015 |  
      Xerox A4/80g euro BASIC |  
      Paulina Ľudovit  MIPA |  
      32687699  |  
      46,08 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/37 |  
      10.4.2015 |  
      Pevná linka 3/2015 obec ,KD |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      50,66 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/43 |  
      10.4.2015 |  
      Okno 785x 1190,okno 785x 1190 |  
      Tomasz Jan Zygmunt AGAL |  
      35559489  |  
      213,38 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/44 |  
      13.4.2015 |  
      Diplom 8 |  
      Dobrovoľná požiarna ochrana SR |  
      00177474  |  
      12,25 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/35 |  
      14.4.2015 |  
      Čistiace prostriedky |  
      Paulina Ľudovit  MIPA |  
      32687699  |  
      84,83 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/42 |  
      16.4.2015 |  
      IKO superglass SK 3Tab10-tehl.červená |  
      DEKTRADE SR,s,r,o |  
      43821103  |  
      57,22 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/40 |  
      17.4.2015 |  
      Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      14,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/41 |  
      17.4.2015 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      49,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/45 |  
      20.4.2015 |  
      oprava verejného osvetlenia-materiál  a montažné |  
      EDISON SK s.r.o. |  
      46694447  |  
      1 289,04 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/46 |  
      24.4.2015 |  
        |  
      DEKTRADE SR,s,r,o |  
      43821103  |  
      -47,62 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/47 |  
      1.5.2015 |  
      Stravné lístky 5/2015 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      474,64 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/48 |  
      5.5.2015 |  
      Toner HO 4 farby,obrazový valec HP |  
      DECENT SC. s.r.o. |  
      31685064  |  
      478,85 EUR  |