|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/73 |  
      11.6.2015 |  
      Vývoz odpadu 5/2015 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      385,02 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/74 |  
      11.6.2015 |  
      Pevná linka 5/2015 obec ,KD |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      50,44 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/68 |  
      15.6.2015 |  
      Bezpečnostnotechnické služby 1Q 2015 |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      70,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/69 |  
      15.6.2015 |  
      Zabezpečenie prac.zdravotnej  služby 2Q 2015 |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      60,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/70 |  
      15.6.2015 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      49,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/72 |  
      15.6.2015 |  
      Nálepky DHZ Žbince |  
      Ing.Dušan Grigeľ |  
      32682760  |  
      55,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/75 |  
      24.6.2015 |  
      Nálepky FÚRA  30 ks |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      9,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/77 |  
      29.6.2015 |  
      Vodné, stočné do 22.6.2015 KD |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      79,56 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/78 |  
      29.6.2015 |  
      Vodné, stočné do 22.6.2015 obec |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      39,78 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/79 |  
      29.6.2015 |  
      Vodné stočné do 22.6.2015 obec |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      6,29 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/76 |  
      30.6.2015 |  
      Poradenské služby za rok 2015  6/2015 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/80 |  
      2.7.2015 |  
      Stravné lístky 7/2015 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      552,54 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/81 |  
      3.7.2015 |  
      vývoz odpadu6/2015 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      455,01 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/82 |  
      6.7.2015 |  
      Plyn 7/2015 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      475,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/83 |  
      13.7.2015 |  
      Pevná linka 6/2015 obec ,KD |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      51,17 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/85 |  
      15.7.2015 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      49,97 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/86 |  
      15.7.2015 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      0,48 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/84 |  
      17.7.2015 |  
      Spracovanie hláseni o vzniku odpadu |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      14,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/88 |  
      17.7.2015 |  
      relevantná  štúdia-sanácia miest s nezákonne |  
      Ing. Alena Suchá - ASEKO |  
      40386228  |  
      780,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/87 |  
      27.7.2015 |  
      obuv,nohavice pre obecnú  hliadku |  
      ZVAREX SLOVAKIA,spol.s.r.o. |  
      36212032  |  
      288,36 EUR  |