|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/52 |  
      5.5.2015 |  
      Nálepky FÚRA  50 ks |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      15,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/53 |  
      5.5.2015 |  
      Poradenské služby za rok 2015  4/2015 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/49 |  
      6.5.2015 |  
      Plyn 5/2015 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      475,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/51 |  
      6.5.2015 |  
      Vývoz odpadu 4/2015 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      383,62 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/54 |  
      8.5.2015 |  
      Pero,vlajočky,hodiny,vlajka obecná,kľučenka |  
      LIM PO, s.r.o. |  
      36498980  |  
      783,30 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/50 |  
      11.5.2015 |  
      Pevná linka 4/2015 obec ,KD |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      50,58 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/55 |  
      11.5.2015 |  
      Správa DNS,Web hosting |  
      NET TRADE SERVICES s.r.o |  
      36216461  |  
      129,85 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/56 |  
      11.5.2015 |  
      Vyúčtovanie  1Q SOÚ |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      2,63 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/57 |  
      11.5.2015 |  
      Preddavok  na 2 Q SOÚ |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      19,42 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/58 |  
      11.5.2015 |  
      Elektrina |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      1 406,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/59 |  
      17.5.2015 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      49,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/60 |  
      17.5.2015 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      0,06 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/61 |  
      25.5.2015 |  
      Nálepky FÚRA  30 ks |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      9,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/63 |  
      28.5.2015 |  
      Taška plastová s púotlačou |  
      LIM PO, s.r.o. |  
      36498980  |  
      47,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/64 |  
      29.5.2015 |  
      Zverejnenie dokumentov r.2015 |  
      j2-net,s.r.o. |  
      36776998  |  
      30,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/65 |  
      1.6.2015 |  
      Videozáznam 90.výročie DHZ Žbince |  
      FAVS Ivan Drobňak |  
      33884561  |  
      280,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/66 |  
      1.6.2015 |  
      Oplechovanie autobusových zastaviek podľa dohody 2 |  
      Miroslav Maruňák |  
      41504399  |  
      792,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/62 |  
      5.6.2015 |  
      Stravné lístky6/2015 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      548,45 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/71 |  
      6.6.2015 |  
      Plyn 6/2015 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      475,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/67 |  
      11.6.2015 |  
      Poradenské služby za rok 2015  5/2015 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |