|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/149 |  
      19.11.2015 |  
      Ročný prístup Verejná správa 19.12.2015-18.12.2016 |  
      Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |  
      31592503  |  
      84,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/150 |  
      23.11.2015 |  
      2485,00SW MS Office 365 |  
      MICOMP spol.s.r.o |  
      36589187  |  
      144,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/151 |  
      30.11.2015 |  
      Stravné lístky 12/2015 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      523,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/152 |  
      2.12.2015 |  
      Zemný plyn_12_2015 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      475,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/153 |  
      3.12.2015 |  
      Vybavenie kuchyne KD |  
      Gabriel Záhorčák KARLO |  
      32687168  |  
      1 426,51 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/154 |  
      3.12.2015 |  
      Poradenské služby VO |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/155 |  
      3.12.2015 |  
      Komunálny odpad november 2015 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      456,30 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/160 |  
      3.12.2015 |  
      Poradenské služby 12/20145 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/156 |  
      7.12.2015 |  
      Systémová podpora URBIS (1.12.2015-30.11.2016 ) |  
      MADE spol. s r.o. |  
      36041688  |  
      560,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/157 |  
      7.12.2015 |  
      Stolové kalendáre |  
      LIM PO, s.r.o. |  
      36498980  |  
      53,80 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/158 |  
      7.12.2015 |  
      Zemné práce - osada |  
      Paľo |  
      43381251  |  
      810,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/159 |  
      9.12.2015 |  
      Pevná linka 11/2015 obec ,KD |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      57,29 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/161 |  
      15.12.2015 |  
      Prevádzkové náklady použitia stroj. techniky |  
      Obec Slavkovce |  
      00325775  |  
      264,29 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/162 |  
      15.12.2015 |  
      Montáž vianočného osvetlenia |  
      EDISON SK s.r.o. |  
      46694447  |  
      433,44 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/163 |  
      15.12.2015 |  
      Stôl 80x80 cm na stolovej podnoži 8 ks |  
      Ján Vaľo JaVa |  
      33889449  |  
      1 942,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/164 |  
      15.12.2015 |  
      Trvalo vysvetľujúca tabuľa RCZ Žbince |  
      Ing.Dušan Grigeľ |  
      32682760  |  
      60,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/169 |  
      15.12.2015 |  
      Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných |  
      Prima banka Slovensko, a.s. |  
      31575951  |  
      46,19 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/165 |  
      16.12.2015 |  
      Kúpa objektu Jednota |  
      COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |  
      00169099  |  
      30 000,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/166 |  
      16.12.2015 |  
      Pyro Kompakt |  
      RWO Team,s.r.o |  
      26867605  |  
      389,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/167 |  
      16.12.2015 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      49,98 EUR  |