|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/89 |  
      28.7.2015 |  
      Toner HP Q3962A pre HP |  
      DECENT SC. s.r.o. |  
      31685064  |  
      93,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/90 |  
      28.7.2015 |  
      Kazeta EPSON čierna,modrá,purpurová,žltá |  
      DECENT SC. s.r.o. |  
      31685064  |  
      278,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/91 |  
      3.8.2015 |  
      poradenské služby za rok 2015 7/2015 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/92 |  
      3.8.2015 |  
      stravné lístky8/2015 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      523,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/94 |  
      3.8.2015 |  
      vývoz odpadu  7 /2015 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      475,61 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/93 |  
      6.8.2015 |  
      Plyn 8/2015 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      475,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/95 |  
      10.8.2015 |  
      Elektrina |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      1 406,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/96 |  
      10.8.2015 |  
      Pevná linka 7/2015 obec ,KD |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      51,05 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/97 |  
      11.8.2015 |  
      Kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky |  
      Disig,a.s. |  
      35975946  |  
      103,20 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/100 |  
      17.8.2015 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      49,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/98 |  
      18.8.2015 |  
      Vyúčtovanie  3Q SOÚ |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      19,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/99 |  
      18.8.2015 |  
      Vyúčtovanie  služieb |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      73,90 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/101 |  
      31.8.2015 |  
      Výroba revíznej šachty |  
      Plastchem,s.r.o. |  
      36577570  |  
      206,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/103 |  
      1.9.2015 |  
      Poradenské služby za rok 2015 8/2015 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/102 |  
      2.9.2015 |  
      Plyn 9/2015 |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      475,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/106 |  
      4.9.2015 |  
      Vývoz odpadu  8 /2015 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      456,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/104 |  
      8.9.2015 |  
      Stravné lístky 9/2015 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      499,24 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/105 |  
      9.9.2015 |  
      Toner HP CF 283A |  
      DECENT SC. s.r.o. |  
      31685064  |  
      59,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/107 |  
      10.9.2015 |  
      Pevná linka 8/2015 obec ,KD |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      50,44 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/109 |  
      14.9.2015 |  
      Oprava chladničky CALEX |  
      Kolesár Jozef -SERVISKOL |  
      35027045  |  
      237,00 EUR  |