|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
         
         | 
 
        
        Predmet  
        
         | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/101 |  
      28.6.2016 |  
      Jedálne kupóny 7/2016 |  
      Up Slovensko, s. r. o. |  
      31396674  |  
      523,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/102 |  
      1.7.2016 |  
      Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |  
      Technické a zahradnícke služby mesta |  
      00186490  |  
      162,47 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/103 |  
      4.7.2016 |  
      Komunálny odpad 6/2016 |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      455,11 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/104 |  
      4.7.2016 |  
      Odber pitnej vody z hydrtantu |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      39,30 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/105 |  
      8.7.2016 |  
      Odborné poradenstvo 6/2016 |  
      tender consult, s.r.o. |  
      46247815  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/106 |  
      8.7.2016 |  
      Pevná linka obec,KD |  
      Slovak Telekom, a.s. |  
      35763469  |  
      43,31 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/108 |  
      11.7.2016 |  
      Hadzana 3x2x0,8x1, |  
      Firma KOŠÍK -siete s.r.o. |  
      36556858  |  
      75,02 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/109 |  
      14.7.2016 |  
      Elektrina VO |  
      Východoslovenská energetika a.s. |  
      44483767  |  
      167,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/110 |  
      14.7.2016 |  
      Mobil starosta |  
      Slovak Telecom |  
      35763469  |  
      49,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/113 |  
      19.7.2016 |  
      Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu |  
      FÚRA s.r.o |  
      36211451  |  
      14,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/114 |  
      20.7.2016 |  
      Preddavok na 3 Q služieb - SOU |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      19,30 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/115 |  
      20.7.2016 |  
      vyúčtovanie služieb - SOU |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      90,10 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/112 |  
      22.7.2016 |  
      Spracovanie žiadosti o podporu dotácie z EFSR |  
      Ing. Alena Suchá - ASEKO |  
      40386228  |  
      180,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/111 |  
      25.7.2016 |  
      Práca strojom LB 110 B |  
      Paľo |  
      43381251  |  
      540,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/120 |  
      26.7.2016 |  
      vystavenie protokolu o vokajších vplyvoch |  
      Ing.Alexander Hinďoš |  
      47755482  |  
      50,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/116 |  
      27.7.2016 |  
      Buracie kladivo MAKITA |  
      Ing. Štefan Šesták - LONATER |  
      11957336  |  
      1 399,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/117 |  
      27.7.2016 |  
      Oprava zariadenia EZS |  
      Syteli spol.s.r.o |  
      36173975  |  
      360,18 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/118 |  
      29.7.2016 |  
      Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |  
      Technické a zahradnícke služby mesta |  
      00186490  |  
      148,97 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/119 |  
      29.7.2016 |  
      Materiál |  
      Peter Bajus PEI-TERM |  
      43190201  |  
      256,63 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/126 |  
      29.7.2016 |  
      Spracovanie projektovej dokumentácie |  
      ALNICO s.r.o |  
      31708111  |  
      150,00 EUR  |